財務總覽流水帳試算表損益表資產負債表預算對照工作計畫書

預算對照

⚠️ 本年度包含 129 條草稿,尚未經理監事聯席會通過。
營運收入預算
2,736,500
營運支出預算
2,736,500
營運收支差額
0
營運明細筆數
119
代收代付收入
320,000
代收代付支出
320,000
代收代付差額
0
代收代付筆數
10
上列為代收代付(流入 = 流出,不計入營運收支)
年度區間:2026-07-01 ~ 2027-06-30

營運收入預算(23 條,合計 2,736,500)

科目活動項目 單價數量金額 說明
4101 入社費 新社友入社費 10,000 6 60,000 年度預計新進 6 位社友
4102 常年社費 常年社費(季收,7/10/1/4 月初) 60,000 32 1,920,000 正式社友常年會費;月費 $5,000 × 12 月 × 32 位
4201 例會餐費收入 外賓例會餐費 1,500 20 30,000 預估整年度 20 人次外賓參與例會
4202 社慶禮金收入 社慶 第七分區其他 7 社來賓 1,500 35 52,500 7 社 × 每社 5 位
4202 社慶禮金收入 社慶 分區三長(AG/DAG/CGS) 2,000 3 6,000
4202 社慶禮金收入 社慶 總監 DG 3,000 1 3,000
4202 社慶禮金收入 社慶 地區秘書 DS 2,000 1 2,000
4202 社慶禮金收入 社慶 副地區秘書 VDS 2,000 2 4,000
4202 社慶禮金收入 社慶 其他長官 2,000 10 20,000
4202 社慶禮金收入 社慶 母社忠孝社來賓 1,500 20 30,000
4202 社慶禮金收入 社慶 其餘來賓 2,000 10 20,000 一般受邀來賓 10 位
4202 社慶禮金收入 社慶 第七分區其他 8 社場地佈置贊助費 2,000 8 16,000 $2,000 × 8 社(忠孝 + 其他 7 社)
4202 社慶禮金收入 社慶 忠躍家長會 2,000 10 20,000 忠躍家長會來賓 10 位
4301 一般捐款 紅箱 當屆社長年度職務特捐 50,000 1 50,000 P 當屆社長年度職務特捐
4301 一般捐款 紅箱 下屆社長年度職務特捐 30,000 1 30,000 PE 下屆社長年度職務特捐
4301 一般捐款 紅箱 下下屆社長年度職務特捐 20,000 1 20,000 PN 下下屆社長年度職務特捐
4301 一般捐款 紅箱 理事年度職務特捐 10,000 9 90,000 9 位理事 × $10,000
4301 一般捐款 紅箱 監事年度職務特捐 10,000 3 30,000 3 位監事 × $10,000
4301 一般捐款 紅箱 其他來賓捐款 2,000 30 60,000 預估 30 人次
4304 專案捐款 友社贊助服務計畫 七分區其他 8 社對忠躍服務計畫贊助 30,000 8 240,000 對稱支出側 5601 支援七分區其他各社服務計畫 $30,000 × 8
4304 專案捐款 地區獎助金 地區獎助金 DG 32,000 1 32,000 地區贊助 US$1,000 × NTD$32 支持忠躍社服務計畫(乳癌篩檢日)
4501 活存利息收入 銀行活存利息 1,000 1 1,000 預估年利息
4601 什項收入 什項收入(待平衡項) 0 預算編完後若差額需平衡,再回填此項

營運支出預算(96 條,合計 2,736,500)

科目活動項目 單價數量金額 說明
5101 顧問服務 執行秘書 執行秘書費 (上半期) 20,000 6 120,000 2026-07-01 計費:30 人 × $600 = $18,000/月 < $20,000,保底觸發以 $20,000/月 × 6 計 (Teresa)
5101 顧問服務 執行秘書 執行秘書費 (下半期) 21,000 6 126,000 2027-01-01 計費:35 人 × $600 = $21,000/月 ≥ $20,000,按實計 (Teresa)
5102 文具印刷費 桌牌、補出席卡、信紙、信封、授證週年邀請函 5,000 1 5,000
5102 文具印刷費 活動布條 2,000 1 2,000
5102 文具印刷費 文具、事務用品 5,000 2 10,000
5102 文具印刷費 名片 300 6 1,800 一次印 2 盒 $300;現有 29 位社友名片仍可用,僅新進 6 位需印
5103 郵電交通費 郵電交通費 18,000 1 18,000 寄邀請函/匯費/手續費/交通費等
5201 社員發展支出 新社員招募委員會預算 10,000 1 10,000
5201 社員發展支出 防止社員流失委員會預算 10,000 1 10,000
5201 社員發展支出 地區配合款 配合款-地區社員發展 109 30 3,270 每人每年 $109 × 30 位(7/1 基準)
5202 扶輪家庭支出 扶輪家庭支出 10,000 1 10,000 聯誼主委預算-贊助寶眷社友、Family Day、內輪會
5301 節目支出 講師車馬費 3,000 18 54,000 一個月 2 次共 24 次,扣除就職、社慶、2 次社友開箱(僅 26-27)、12 月第一次期中社員大會暨選舉、6 月第二次社務行政會議(下屆社長施政),24-6=18 次
5301 節目支出 總監聯合公訪分攤金 2,500 1 2,500
5301 節目支出 節目行政支出 5,000 1 5,000 海報、教材等
5302 聯誼支出 爐邊會 10,000 4 40,000 每次補助 $10,000 × 4 次
5302 聯誼支出 春秋郊遊(家庭日x2) 30,000 2 60,000 各補助 $30,000(家庭日 × 2 次)
5302 聯誼支出 其他聯誼活動 50,000 1 50,000
5302 聯誼支出 社友參展花籃 10,000 1 10,000 備而不用總額
5302 聯誼支出 社慶 參與母社忠孝社社慶餐費 1,500 20 30,000 $1,500 × 20 位
5302 聯誼支出 社慶 參與其他 7 社社慶餐費 1,500 35 52,500 $1,500 × 5 位 × 7 社 = 35 人次
5302 聯誼支出 高球小班 忠躍高球小班 30,000 1 30,000 忠躍高球小班年度經費(高球小班主委 Alan 負責)
5303 出席支出 鼓勵出席費用 0 1 0
5304 社刊支出 社刊設計 0 0 0
5304 社刊支出 社刊其他支出 0 0 0
5305 攝(錄)影費 服務計畫靜態拍照 6,000 2 12,000 $6,000 × 2 場
5305 攝(錄)影費 其他活動靜態拍照 6,000 2 12,000 $6,000 × 2 場
5305 攝(錄)影費 服務計畫動態錄影 18,000 2 36,000 純拍攝不剪輯 $18,000 × 2 場
5305 攝(錄)影費 其他活動動態錄影 18,000 2 36,000 純拍攝不剪輯 $18,000 × 2 場
5305 攝(錄)影費 社慶 社慶靜態拍照 8,000 1 8,000 授證週年拍照
5305 攝(錄)影費 社慶 社慶動態錄影 36,000 1 36,000 授證週年錄影
5306 網路管理服務 網域租用 380 0 0 未啟用
5306 網路管理服務 Google 雲端硬碟租用(100G/年) 780 0 0 未啟用
5306 網路管理服務 地區配合款 配合款-地區網路管理服務 116 30 3,480 每人每年 $116 × 30 位(7/1 基準)
5307 理事會支出 理事會支出 0 0 0
5308 呆帳損失 呆帳損失 0 0 0
5401 公共形象宣傳費 公共形象支出 10,000 1 10,000
5401 公共形象宣傳費 地區配合款 配合款-地區公共形象 160 30 4,800 每人每年 $160 × 30 位(7/1 基準)
5402 婚喪喜慶 婚(花籃一對) 2,500 0 0
5402 婚喪喜慶 喪(花籃一對) 2,500 0 0
5402 婚喪喜慶 生日禮金 600 35 21,000 每人 $600 × 35 位社友
5403 友社活動禮金 社慶 友社社慶場地佈置費贊助 2,000 8 16,000 $2,000 × 8 社(忠孝 + 其他 7 社)
5501 扶輪月刊 扶輪月刊(電子版) 700 35 24,500 每年 $700 × 35 位
5502 社慶紀念慶典 社慶 授證週年特刊設計 5,000 0 0
5502 社慶紀念慶典 社慶 授證週年特刊印刷 100 0 0
5502 社慶紀念慶典 社慶 授證週年電子特刊(含上架) 20,000 0 0
5502 社慶紀念慶典 社慶 餐費 16,000 15 240,000 $16,000/桌 × 15 桌
5502 社慶紀念慶典 社慶 素套 1,600 5 8,000 $1,600 × 5 位
5502 社慶紀念慶典 社慶 工作人員便當 150 10 1,500 $150 × 10 個
5502 社慶紀念慶典 社慶 紅酒 500 48 24,000
5502 社慶紀念慶典 社慶 洋酒 2,250 10 22,500
5502 社慶紀念慶典 社慶 授證週年多媒體輸出 8,000 1 8,000
5502 社慶紀念慶典 社慶 PA 18,000 1 18,000 忠躍編 $18,000
5502 社慶紀念慶典 社慶 節目活動 30,000 1 30,000
5503 各式講習 社長秘書聯席會 3,000 2 6,000 每人 $3,000,2 人
5503 各式講習 地區獎助金研習會(GMS) 3,000 1 3,000 不論人數
5503 各式講習 地區獎助金研習會(DMS) 3,000 1 3,000 不論人數
5503 各式講習 地區獎助金研習會(DRFS) 3,000 1 3,000 不論人數
5503 各式講習 社長當選人講習會(PELS) 18,000 1 18,000
5503 各式講習 地區講習會(CLLS) 2,000 12 24,000 每人 $2,000 × 12 人
5503 各式講習 幹事研習會 1,750 1 1,750
5504 例會餐費 一般例會餐費 41,250 20 825,000 $1,375/人($1,250 + 一成服務費)× 30 位 = $41,250/次 × 20 次(扣除就職、社慶、2 次社友開箱)
5505 紀念品 卸任職員紀念品 0 0 0
5505 紀念品 卸任社長、秘書紀念品 0 0 0
5506 總社會費支出 RI 人頭費 (上半期) 1,368 30 41,040 上半期 USD$42.75 × NTD$32 × 30 人(全年 US$85.50 分兩次收)
5506 總社會費支出 RI 人頭費 (下半期) 1,368 35 47,880 下半期 USD$42.75 × NTD$32 × 35 人(全年 US$85.50 分兩次收)
5506 總社會費支出 立法會議 32 35 1,120 USD$1 × NTD$32 × 35 人/年
5506 總社會費支出 台灣扶輪總會人頭費 100 35 3,500 $100 × 35 人
5507 地區辦公室費用 地區辦公室費用 (上半期) 300 30 9,000 $300 × 30 人
5507 地區辦公室費用 地區辦公室費用 (下半期) 300 35 10,500 $300 × 35 人
5508 地區年會費用 地區年會人頭費 1,500 35 52,500 $1,500 × 35 人
5508 地區年會費用 地區年會餐券 DAY1 午宴 1,200 5 6,000 $1,200 × 5 人
5508 地區年會費用 地區年會餐券 DAY1 晚宴 2,000 5 10,000 $2,000 × 5 人
5508 地區年會費用 地區年會餐券 DAY2 午宴 1,200 10 12,000 $1,200 × 10 人
5509 配合地區活動 地區活動配合款 100,000 1 100,000 配合地區活動總預算,不指定單項
5509 配合地區活動 地區配合款 配合款-地區扶輪基金計劃 100 30 3,000 每人每年 $100 × 30 位(7/1 基準)
5510 什項支出 雜項支出 0 1 0
5510 什項支出 預備金 2,730 1 2,730 平衡預算尾數(營運盈餘歸零)
5511 代付款 代付款 0 0 0 代收代付
5601 社區服務 支援七分區其他各社服務計畫 30,000 8 240,000 預留 8 場 × $30,000,支援七分區各社服務計畫
5601 社區服務 忠躍冠名社區乳癌篩檢日(與台北市聯醫合作) 50,000 1 50,000 忠躍扶輪冠名社區乳癌篩檢日,與台北市立聯合醫院合作
5601 社區服務 地區配合款 配合款-地區服務計畫 455 30 13,650 每人每年 $455 × 30 位(7/1 基準)
5602 職業服務 職業參訪交通費 20,000 1 20,000
5603 社務服務 社長/秘書/財務印章刻製 60 3 180 $60 × 3 顆
5603 社務服務 視覺設計費 0 0 0
5603 社務服務 社長肩章 0 0 0
5603 社務服務 社長議事槌 0 0 0
5603 社務服務 一般社友徽章 0 0 0
5603 社務服務 壓克力桌牌 0 0 0
5603 社務服務 補出席卡 0 0 0
5603 社務服務 小社旗 0 0 0
5603 社務服務 大活動旗 0 0 0
5603 社務服務 活動背心 0 0 0
5604 國際服務 參與國際服務活動/國際夥伴友好社 0 0 0
5604 國際服務 地區配合款 配合款-地區國際服務 40 30 1,200 每人每年 $40 × 30 位(7/1 基準)
5605 青少年服務 RYE Inbound 學生費用 0 0 0
5605 青少年服務 地區配合款 配合款-地區青少年服務計畫 220 30 6,600 每人每年 $220 × 30 位(7/1 基準)
以下為代收代付項目(流入=流出,不計入營運收支):

代收代付收入(5 條,合計 320,000)

科目活動項目 單價數量金額 說明
4302 國際扶輪基金捐款 代收代付-國際扶輪基金 年度基金 0 代收代付,金額待定
4302 國際扶輪基金捐款 代收代付-國際扶輪基金 永久基金 0 代收代付,金額待定
4302 國際扶輪基金捐款 代收代付-國際扶輪基金 PolioPlus 0 代收代付,金額待定
4302 國際扶輪基金捐款 代收代付-國際扶輪基金 全球獎助金 GG 320,000 1 320,000 USD$10,000 × NTD$32 = $320,000;對應支出 5601 全球獎助金服務計畫(代收代付)
4303 中華扶輪教育基金捐款 代收代付-中華扶輪 中華扶輪教育基金 0 代收代付,金額待定

代收代付支出(5 條,合計 320,000)

科目活動項目 單價數量金額 說明
5701 國際扶輪基金捐款 代收代付-國際扶輪基金 年度基金 33 0 0 代收代付
5701 國際扶輪基金捐款 代收代付-國際扶輪基金 PolioPlus 33 0 0 代收代付
5701 國際扶輪基金捐款 代收代付-國際扶輪基金 永久基金 33 0 0 代收代付
5701 國際扶輪基金捐款 代收代付-國際扶輪基金 全球獎助金 GG 320,000 1 320,000 USD$10,000 × NTD$32 = $320,000;對應收入 4304
5702 中華扶輪教育基金捐款 代收代付-中華扶輪 中華扶輪教育基金 10,000 0 0 代收代付

營運收入預算(8 科目,合計預算 2,736,500)

類別科目明細列 預算金額
會費收入 4101 入社費 1 60,000
會費收入 4102 常年社費 1 1,920,000
餐費收入 4201 例會餐費收入 1 30,000
餐費收入 4202 社慶禮金收入 10 173,500
捐獻收入 4301 一般捐款 6 280,000
捐獻收入 4304 專案捐款 2 272,000
利息收入 4501 活存利息收入 1 1,000
其他收入 4601 什項收入 1 0
合計 2,736,500

營運支出預算(32 科目,合計預算 2,736,500,實際 0)

類別科目明細列 預算金額 實際支出差異
一般費用 5101 顧問服務 2 246,000 0246,000
一般費用 5102 文具印刷費 4 18,800 018,800
一般費用 5103 郵電交通費 1 18,000 018,000
社員常務 5201 社員發展支出 3 23,270 023,270
扶輪行政管理 5202 扶輪家庭支出 1 10,000 010,000
扶輪行政管理 5301 節目支出 3 61,500 061,500
扶輪行政管理 5302 聯誼支出 7 272,500 0272,500
扶輪行政管理 5303 出席支出 1 0 00
公共形象 5304 社刊支出 2 0 00
公共形象 5305 攝(錄)影費 6 140,000 0140,000
公共形象 5306 網路管理服務 3 3,480 03,480
扶輪行政管理 5307 理事會支出 1 0 00
扶輪行政管理 5308 呆帳損失 1 0 00
公共形象 5401 公共形象宣傳費 2 14,800 014,800
公共形象 5402 婚喪喜慶 3 21,000 021,000
公共形象 5403 友社活動禮金 1 16,000 016,000
其他支出 5501 扶輪月刊 1 24,500 024,500
其他支出 5502 社慶紀念慶典 11 352,000 0352,000
其他支出 5503 各式講習 7 58,750 058,750
其他支出 5504 例會餐費 1 825,000 0825,000
其他支出 5505 紀念品 2 0 00
其他支出 5506 總社會費支出 4 93,540 093,540
其他支出 5507 地區辦公室費用 2 19,500 019,500
其他支出 5508 地區年會費用 4 80,500 080,500
其他支出 5509 配合地區活動 2 103,000 0103,000
其他支出 5510 什項支出 2 2,730 02,730
其他支出 5511 代付款 1 0 00
服務計畫 5601 社區服務 3 303,650 0303,650
服務計畫 5602 職業服務 1 20,000 020,000
扶輪行政管理 5603 社務服務 10 180 0180
服務計畫 5604 國際服務 2 1,200 01,200
服務計畫 5605 青少年服務 2 6,600 06,600
合計 2,736,500 02,736,500
以下為代收代付科目(流入=流出,不計入營運收支):

代收代付收入(2 科目,合計預算 320,000)

類別科目明細列 預算金額
捐獻收入 4302 國際扶輪基金捐款 4 320,000
捐獻收入 4303 中華扶輪教育基金捐款 1 0
合計 320,000

代收代付支出(2 科目,合計預算 320,000)

類別科目明細列 預算金額
扶輪基金捐獻 5701 國際扶輪基金捐款 4 320,000
扶輪基金捐獻 5702 中華扶輪教育基金捐款 1 0
合計 320,000
活動 / 分類明細列涉及科目 收入預算支出預算淨額
(未分類) 75 34 2,011,000 1,930,000 81,000
社慶 26 5 173,500 494,500 -321,000
代收代付-國際扶輪基金 8 2 320,000 320,000 0
紅箱 6 1 280,000 280,000
執行秘書 2 1 246,000 -246,000
友社贊助服務計畫 1 1 240,000 240,000
地區配合款 7 7 36,000 -36,000
地區獎助金 1 1 32,000 32,000
高球小班 1 1 30,000 -30,000
代收代付-中華扶輪 2 2 0